Gyengénlátóknak
       
                 
 Főoldal/Hírek 
       Kulcstémák 
   Tököl története 
       Önkormányzat 
 Fontos információk 
                  Térképek 
               Közösségek 
          Városfejlesztés 
  Közpénzek felhaszn. 
 2012 évi programok 
Tököli Tükör (újság) 
      Képek (galéria) 
       TDM szervezet 
           Ügyintézés 
    Hirdetmények 
  Közbeszerzés 
    Választás 
                 
             
         
       
     
   
  
 

2009 évi költségvetési beszámoló Tököl.

1.601 mdFt bevétellel és 1.566 mdFt kiadással fogadta el a Képviselő-testület a 2009. évi zárszámadásról szóló rendeletet. A rendelet szabályozta az önkormányzat alkalmazásában álló köztisztviselők és közalkalmazottak számát is. Tököl Képviselő-testülete 207 munkahely biztosításával gondoskodott a város üzemeltetés, oktatás, művelődés, sport feladatok ellátásától az intézmények fenntartásáról és a Polgármesteri Hivatal, Okmányiroda, Gyámhivatal, tevékenységének ellátásáról.
Helyi adóbevételből 19 mFt-tal több folyt be mint a költségvetési előirányzat, azonban a hátralékok összege is tovább nőtt 37,350 mFt. Ez elsősorban építmény és iparűzési adó elmaradást jelent.
Jelentős a gépjárműadó elmaradás: 25.327 eFt.
Lelassult az ingatlan hasznosításból várt bevételek megjelenése. Egyrészt nem sikerült vevőt találni két használaton kívüli épületre, másrészt a nyomott árak miatt az értékesítést sem engedélyezte a Képviselő-testület.
A kieső, illetve elmaradt bevételek miatt 20 év alatt először januárban likviditási nehézségei voltak az önkormányzatnak, melyet bérhitel felvételével sikerült áthidalni.
A településközponti fejlesztésre nyert 86.370eFt-ból 82.802eFt lehívásra került, a záró elszámolás áthózódott 2010-re. A TEUT pályázaton útfelújításra nyert 30.667eFt támogatás igénybevétele szintén 2010-ben várható.
Fontos eredménye a 2009. évi gazdálkodásnak, hogy a közösségek, civil szervezetek, társintézmények számára működési célra összesen 51.197 eFt-ot adtunk át az itt felsoroltak szerint:
- Szárny- Nyitogató Művészeti iskola támogatására 3.000eFt,
- Tököli Polgárőr Egyesület támogatására 1.900eFt,
- Kisebbségi önkormányzatok támogatására 4.563eFt,
- Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság támogatására 200eFt,
- Szigetszentmiklós Önkormányzat családsegítő központ működési támogatására 4.236eFt,
- Tököl és Térsége Szennyvíztisztító Önkormányzati Társulás működési támogatására 1.539eFt,
- Sváb Együttes támogatására 320eFt,
- Kárpátaljai Magyar Főiskola támogatására 500eFt,
- Ráckevei Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatására 50eFt,
- háziorvosok rezsiköltségének támogatására 450eFt,
- különféle alapítványok, non-profit szervezetek támogatására 871eFt
- Dr.Balázs Ilona fogorvosnak nyújtott támogatás 1.000eFt
- Közösségek támogatása 23.265eFt, melyből 18.000eFt-ot a Községi Sportkör, 1.500eFt-ot a Karate Szakosztály, 600eFt-ot a Lovas Klub, 300eFt-ot a Református Egyház, 500eFt-ot a Katolikus Egyház és 2.365eFt-ot a kisebb civil közösségek részére nyújtottunk.

Felhalmozási célra a következő támogatásokat juttattuk:
- Szigetszentmiklósi Tűzoltóság támogatására 1.400eFt,
- Református Egyházközösség támogatására 1.000eFt,
- Római Katolikus Egyházközösség támogatására 2.000eFt,
- lakossági közműfejlesztési támogatásra 909eFt.
Az oktatási ágazat kiadása 469.570eFt-ra, 93%-ban teljesült a módosított előirányzathoz képest. Ebből az óvodai intézményi étkeztetés kiadásai 24.122eFt, az iskolai intézményi étkeztetés 20.438Ft, a nappali iskolai oktatás 239.202eFt, a sajátos nevelési igényű tanulók oktatása 13.315eFt, a napközi otthoni ellátás 17.966eFt, a diáksportkör 2.151eFt, a négy óvoda összes kiadása 152.376eFt.
Az egészségügyi ágazat előirányzat felhasználása 15.199eFt, ez 87%-os teljesítésnek felel meg, mely a védőnői szolgálat kiadásait 14.199eFt és a fogászati ellátás támogatását 1.000eFt mutatja.
A szociális ágazat kiadása 27.717Ft, mely 93 %-os teljesítést mutat. Ebben az ágazatban számoljuk el a Gyermekjóléti szolgálat (100%), a Szociális étkeztetés (79%) és a Bölcsődei ellátás (92%) kiadásait.
A közművelődési ágazat eredeti előirányzata 49.938eFt., mely összeg a beszámolási időszak végére 55.576eFt-ra módosult, ebből teljesült 47.796eFt, 86%. Az ágazaton belül működik a Művelődési Ház (40.972eFt), a Városi Könyvtár (3.830eFt) és a Délszláv Együttes (2.994eFt) feladatainak ellátása.
A sportcsarnok előirányzat felhasználása 25.460eFt., ami 80%-os teljesítést jelent.
Intézményeinkre 2009-ben a takarékos gazdálkodás volt a jellemző.


2009. évi pénzmaradvány elszámolás
Az elszámolás nagy része 2010-re áthúzódó kötelezettséget jelent. Összege: 159,9 mFt.
A legnagyobb tételt a Városközpont II. ütem, "Funkcióbővítő rehabilitáció" pályázathoz út és környezetrendezés tervek készíttetése 11,8 mFt, a pályázatírása 9,8 mFt, a pályázathoz építész tervek készíttetése 8,1 mFt. Útépítésekre 2,1 mFt, KMOP-2009.2.1.1/B belterületi utak pályázatírása és sikerdía 4 mFt, Sportcsarnok napkollektor felszereléshez terv készíttetése 2,4 mFt.
Természetesen itt jelentkezik a szerződések szerint 2010-ben teljesülő
Piac téri támfalburkolás 1 mFt, épületvásárlás még ki nem fizetett része 3,2 mFt,
A Diófasori értékesítendő telkek előkészítése 2,1 mFt, közművesítés, tereprendezés 6,5 mFt
És a BKV területvásárlása 6,3 mFt.
Költségvetési pénzmaradvány 38,770 mFt.

  • разместить объявление бесплатно
  • б/у товары
  • обувь Барабашово одежда
  • дома, квартиры